为深入贯彻落实上级关于脱贫攻坚和财政资金管理的相关要求,进一步规范扶贫资金使用流程,提高资金使用效益,确保各项扶贫政策落到实处,我镇于2017年对财政扶贫项目资金的使用情况进行了全面自查,并针对督查中发现的问题进行了认真整改。现将有关情况汇报如下:
一、自查基本情况
根据上级部门关于开展扶贫资金专项检查的通知精神,我镇高度重视,迅速组织相关部门成立专项工作小组,对2017年度实施的各类财政扶贫项目资金使用情况进行全面梳理和核查。重点围绕资金拨付、项目实施、资金使用合规性、项目绩效等方面展开自查,确保资金使用公开透明、程序规范、效益显著。
二、存在问题及原因分析
在自查过程中,发现部分扶贫项目存在以下问题:
1. 项目资料不完整:个别项目在申报、审批、实施过程中,相关材料记录不全,缺乏完整的立项依据和过程性资料,影响了项目的可追溯性。
2. 资金拨付进度不均衡:部分项目因前期准备工作不到位,导致资金拨付滞后,影响了项目整体推进速度。
3. 资金使用监管不够严格:个别项目在资金使用过程中,存在报账手续不完善、票据不齐全等问题,反映出财务管理制度执行不到位。
4. 项目绩效评估机制不健全:部分项目未建立完善的绩效评价体系,对项目实际成效缺乏科学评估,影响了后续工作的优化与改进。
三、整改措施及落实情况
针对上述问题,我镇高度重视,立即制定整改方案,明确责任分工,强化整改落实,确保问题整改到位、制度建设完善。
1. 加强项目资料管理:对已实施的扶贫项目进行全面梳理,补充完善项目立项、审批、实施、验收等各环节资料,确保项目档案完整、真实、可查。
2. 加快资金拨付进度:对资金拨付滞后的项目,积极协调相关部门,加快项目推进进度,确保资金及时到位,发挥应有效益。
3. 强化资金监管机制:严格执行财务管理制度,加强对扶贫资金使用的全过程监管,规范报账流程,确保资金使用合法合规。
4. 健全绩效评估体系:结合实际情况,建立科学合理的项目绩效评估机制,定期对扶贫项目进行跟踪评估,确保项目真正惠及群众、取得实效。
四、下一步工作计划
一是持续加强扶贫资金管理,严格落实“专款专用”原则,确保资金使用安全高效;
二是加大监督检查力度,不定期开展内部审计和专项检查,防范风险、堵塞漏洞;
三是强化干部培训,提升基层干部对扶贫政策的理解和执行能力,推动各项工作规范化、制度化。
通过本次自查整改,我镇进一步规范了财政扶贫项目资金的使用管理,提升了资金使用效率和项目实施质量,为今后脱贫攻坚工作的顺利推进奠定了坚实基础。
特此报告。